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365bet游戏网站2015年部门预算
发布时间:
2015-02-16 08:41:00
来 源:
字 体:T T T
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收支预算总表
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填报单位:江西省地质矿产勘查开发局
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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按支出经济分类(款级)
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预算数
|
按支出功能科目
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预算数
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一、财政拨款
|
76,118.40
|
基本支出
|
104,641.55
|
教育支出
|
1,894.76
|
|
经费拨款(补助)
|
76,118.40
|
工资福利支出
|
51,036.59
|
职业教育
|
1,894.76
|
|
专项收入
|
|
基本工资(工资福利支出)
|
16,157.76
|
技校教育
|
1,752.26
|
|
纳入预算的政府性基金收入
|
|
行政单位统一津补贴(工资福利支出)
|
272.28
|
高等职业教育
|
142.50
|
|
预算内投资收入
|
|
基础性绩效工资(工资福利支出)
|
13,243.55
|
科学技术支出
|
3.47
|
|
二、事业收入
|
712.00
|
奖励性绩效工资(工资福利支出)
|
12,982.80
|
科学技术普及
|
3.47
|
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三、事业单位经营收入
|
134,668.00
|
事业单位其他补贴(工资福利支出)
|
10.39
|
其他科学技术普及支出
|
3.47
|
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四、其他收入
|
3,242.85
|
养老保险(工资福利支出)
|
1,677.21
|
资源勘探信息等支出
|
217,075.70
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
失业保险(工资福利支出)
|
112.58
|
资源勘探开发
|
217,075.70
|
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六、上级补助收入
|
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其他保险(工资福利支出)
|
8.60
|
行政运行(资源勘探开发)
|
2,736.16
|
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奖金(工资福利支出)
|
14.80
|
一般行政管理事务(资源勘探开发)
|
300.00
|
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|
临时工工资(工资福利支出)
|
26.00
|
机关服务(资源勘探开发)
|
393.80
|
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|
聘用人员工资(工资福利支出)
|
162.00
|
其他资源勘探业支出
|
213,645.74
|
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|
其他(工资福利支出)
|
6,368.62
|
国土海洋气象等支出
|
2,587.43
|
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|
商品和服务支出
|
7,365.13
|
国土资源事务
|
2,587.43
|
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|
办公费(商品和服务支出)
|
269.22
|
地质灾害防治
|
140.45
|
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|
手续费(商品和服务支出)
|
8.58
|
矿产资源专项收入安排的支出
|
2,446.98
|
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|
水电费(商品和服务支出)
|
588.86
|
住房保障支出
|
1,100.78
|
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|
邮电费(商品和服务支出)
|
284.34
|
住房改革支出
|
1,100.78
|
|
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|
物业管理费(商品和服务支出)
|
135.23
|
购房补贴
|
1,100.78
|
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|
公务用车运行维护费(商品和服务支出)
|
395.63
|
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|
差旅费(商品和服务支出)
|
627.52
|
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|
维修(护)费(商品和服务支出)
|
186.39
|
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|
会议费(商品和服务支出)
|
127.18
|
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|
劳务费(商品和服务支出)
|
122.62
|
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|
福利费(商品和服务支出)
|
714.50
|
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|
工会经费(商品和服务支出)
|
662.36
|
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|
离退休人员公用支出(商品和服务支出)
|
96.35
|
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|
印刷费(商品和服务支出)
|
154.39
|
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|
公务接待费(商品和服务支出)
|
246.12
|
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|
咨询费(商品和服务支出)
|
110.35
|
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|
因公出国(境)费用(商品和服务支出)
|
26.00
|
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|
租赁费(商品和服务支出)
|
85.30
|
|
|
|
|
|
专用材料费(商品和服务支出)
|
681.70
|
|
|
|
|
|
委托业务费(商品和服务支出)
|
968.34
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出(商品和服务支出)
|
874.15
|
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|
|
对个人和家庭的补助
|
45,084.30
|
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|
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|
|
正常离休费(对个人和家庭的补助)
|
189.02
|
|
|
|
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|
离休津补贴(对个人和家庭的补助)
|
143.04
|
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|
|
|
|
正常退休费(对个人和家庭的补助)
|
15,508.01
|
|
|
|
|
|
退休津补贴(对个人和家庭的补助)
|
16,486.63
|
|
|
|
|
|
抚恤金(对个人和家庭的补助)
|
596.51
|
|
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|
|
|
生活补助(对个人和家庭的补助)
|
401.24
|
|
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|
|
医疗费(对个人和家庭的补助)
|
4,583.96
|
|
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|
|
助学金(对个人和家庭的补助)
|
110.00
|
|
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|
|
住房公积金(对个人和家庭的补助)
|
5,195.60
|
|
|
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|
|
购房补贴(对个人和家庭的补助)
|
1,100.78
|
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|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)
|
769.51
|
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|
|
其他资本性支出
|
1,155.53
|
|
|
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|
办公设备购置(其他资本性支出)
|
41.30
|
|
|
|
|
|
专用设备购置(其他资本性支出)
|
36.82
|
|
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|
|
信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)
|
15.00
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出(其他资本性支出)
|
1,062.41
|
|
|
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|
项目支出
|
13,854.72
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
126.50
|
|
|
|
|
|
基本工资(工资福利支出)
|
92.18
|
|
|
|
|
|
津贴补贴(工资福利支出)
|
34.32
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
10,623.42
|
|
|
|
|
|
办公费(商品和服务支出)
|
41.27
|
|
|
|
|
|
水电费(商品和服务支出)
|
40.22
|
|
|
|
|
|
邮电费(商品和服务支出)
|
20.41
|
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|
|
物业管理费(商品和服务支出)
|
10.00
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费(商品和服务支出)
|
58.00
|
|
|
|
|
|
差旅费(商品和服务支出)
|
355.77
|
|
|
|
|
|
维修(护)费(商品和服务支出)
|
33.77
|
|
|
|
|
|
会议费(商品和服务支出)
|
25.79
|
|
|
|
|
|
劳务费(商品和服务支出)
|
174.48
|
|
|
|
|
|
培训费(商品和服务支出)
|
46.90
|
|
|
|
|
|
印刷费(商品和服务支出)
|
52.73
|
|
|
|
|
|
公务接待费(商品和服务支出)
|
19.00
|
|
|
|
|
|
咨询费(商品和服务支出)
|
44.27
|
|
|
|
|
|
租赁费(商品和服务支出)
|
29.33
|
|
|
|
|
|
专用材料费(商品和服务支出)
|
194.45
|
|
|
|
|
|
专用燃料费(商品和服务支出)
|
47.95
|
|
|
|
|
|
委托业务费(商品和服务支出)
|
1,591.37
|
|
|
|
|
|
其他交通费用(商品和服务支出)
|
68.84
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出(商品和服务支出)
|
7,768.87
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
13.20
|
|
|
|
|
|
助学金(对个人和家庭的补助)
|
13.20
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
2,501.60
|
|
|
|
|
|
办公设备购置(其他资本性支出)
|
1.60
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出(其他资本性支出)
|
2,500.00
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
590.00
|
|
|
|
|
|
其他支出(其他支出)
|
590.00
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出
|
104,165.87
|
|
|
|
|
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
214,741.25
|
本年支出合计
|
222,662.14
|
本年支出合计
|
222,662.14
|
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
八、上年结转(结余)
|
7,920.89
|
|
|
|
|
|
财政拨款结转(结余)
|
3,420.89
|
|
|
|
|
|
其他资金结转(结余)
|
4,500.00
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
222,662.14
|
支出总计
|
222,662.14
|
支出总计
|
222,662.14
|
|
|
2015年财政拨款支出预算表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
支出经济分类
|
预算数
|
|
|
合计
|
76,118.40
|
|
|
基本支出
|
68,521.48
|
|
|
工资福利支出
|
24,448.56
|
|
|
基本工资(工资福利支出)
|
7,990.19
|
|
|
行政单位统一津补贴(工资福利支出)
|
272.28
|
|
|
基础性绩效工资(工资福利支出)
|
8,292.25
|
|
|
奖励性绩效工资(工资福利支出)
|
7,454.25
|
|
|
养老保险(工资福利支出)
|
196.01
|
|
|
失业保险(工资福利支出)
|
17.82
|
|
|
其他保险(工资福利支出)
|
3.60
|
|
|
奖金(工资福利支出)
|
14.80
|
|
|
临时工工资(工资福利支出)
|
26.00
|
|
|
聘用人员工资(工资福利支出)
|
60.00
|
|
|
其他(工资福利支出)
|
121.36
|
|
|
商品和服务支出
|
3,650.55
|
|
|
办公费(商品和服务支出)
|
181.08
|
|
|
手续费(商品和服务支出)
|
5.65
|
|
|
水电费(商品和服务支出)
|
346.46
|
|
|
邮电费(商品和服务支出)
|
142.50
|
|
|
物业管理费(商品和服务支出)
|
95.11
|
|
|
公务用车运行维护费(商品和服务支出)
|
318.53
|
|
|
差旅费(商品和服务支出)
|
382.55
|
|
|
维修(护)费(商品和服务支出)
|
105.07
|
|
|
会议费(商品和服务支出)
|
86.53
|
|
|
劳务费(商品和服务支出)
|
48.24
|
|
|
福利费(商品和服务支出)
|
276.40
|
|
|
工会经费(商品和服务支出)
|
337.53
|
|
|
离退休人员公用支出(商品和服务支出)
|
74.15
|
|
|
印刷费(商品和服务支出)
|
80.64
|
|
|
公务接待费(商品和服务支出)
|
202.53
|
|
|
咨询费(商品和服务支出)
|
43.15
|
|
|
因公出国(境)费用(商品和服务支出)
|
26.00
|
|
|
租赁费(商品和服务支出)
|
52.80
|
|
|
专用材料费(商品和服务支出)
|
281.55
|
|
|
委托业务费(商品和服务支出)
|
109.70
|
|
|
其他商品和服务支出(商品和服务支出)
|
454.38
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
40,242.37
|
|
|
正常离休费(对个人和家庭的补助)
|
189.02
|
|
|
离休津补贴(对个人和家庭的补助)
|
143.04
|
|
|
正常退休费(对个人和家庭的补助)
|
15,508.01
|
|
|
退休津补贴(对个人和家庭的补助)
|
16,486.63
|
|
|
抚恤金(对个人和家庭的补助)
|
540.02
|
|
|
生活补助(对个人和家庭的补助)
|
401.24
|
|
|
医疗费(对个人和家庭的补助)
|
4,410.08
|
|
|
助学金(对个人和家庭的补助)
|
110.00
|
|
|
住房公积金(对个人和家庭的补助)
|
809.32
|
|
|
购房补贴(对个人和家庭的补助)
|
1,079.00
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)
|
566.01
|
|
|
其他资本性支出
|
180.00
|
|
|
办公设备购置(其他资本性支出)
|
35.30
|
|
|
专用设备购置(其他资本性支出)
|
4.70
|
|
|
信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)
|
15.00
|
|
|
其他资本性支出(其他资本性支出)
|
125.00
|
|
|
项目支出
|
7,596.92
|
|
|
商品和服务支出
|
5,082.12
|
|
|
办公费(商品和服务支出)
|
29.65
|
|
|
水电费(商品和服务支出)
|
5.42
|
|
|
邮电费(商品和服务支出)
|
9.35
|
|
|
公务用车运行维护费(商品和服务支出)
|
58.00
|
|
|
差旅费(商品和服务支出)
|
92.56
|
|
|
维修(护)费(商品和服务支出)
|
11.09
|
|
|
会议费(商品和服务支出)
|
20.00
|
|
|
劳务费(商品和服务支出)
|
13.50
|
|
|
培训费(商品和服务支出)
|
26.90
|
|
|
印刷费(商品和服务支出)
|
18.70
|
|
|
公务接待费(商品和服务支出)
|
17.50
|
|
|
咨询费(商品和服务支出)
|
25.50
|
|
|
专用材料费(商品和服务支出)
|
61.05
|
|
|
其他商品和服务支出(商品和服务支出)
|
4,692.90
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
13.20
|
|
|
助学金(对个人和家庭的补助)
|
13.20
|
|
|
其他资本性支出
|
2,501.60
|
|
|
办公设备购置(其他资本性支出)
|
1.60
|
|
|
其他资本性支出(其他资本性支出)
|
2,500.00
|
|
|
|
|
|
2015年“三公经费”支出预算表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|
合计
|
744.75
|
26.00
|
265.12
|
453.63
|
|
|
江西省地质矿产勘查开发局
|
744.75
|
26.00
|
265.12
|
453.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2015年365bet游戏网站“三公”经费预算数744.75万元,其中:因公出国(境)费26万元、公务用车购置及运行费453.63万元、公务接待费265.12万元。
按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出的要求,2015年365bet游戏网站“三公”经费预算数比2014年预算数减少28.59万元,其中:因公出国(境)费与2014年预算数持平;公务用车购置及运行费比2014年预算数减少21.97万元;公务接待费比2014年预算数减少6.62万元。
[责任编辑:
胡建卿
]
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